2021年淮滨县中国共产党纪律检查委员会预算说明
目 录
第一部分 淮滨县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 淮滨县纪律检查委员会 2021 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:淮滨县纪律检查委员会2021 年度部门预算表
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
支出经济分类汇总表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
政府性基金预算支出情况表
部门(单位)整体绩效目标表
部门预算项目绩效目标汇总表
淮滨县淮滨县纪律检查委员会概况
淮滨县纪律检查委员会主要职能
淮滨县纪律检查委员会的主要职责:
1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定;实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
2. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定;实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查县政府各部门及其公务员、各乡镇政府(街道办事处)及其领导人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。
3. 负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇(街道)党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要复杂的案件。
4. 负责调查处理县政府各部门及其公务员、各乡镇人民政府(街道办事处)及其领导人员、县政府直属事业、企业单位由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应处分或提出建议,报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监督对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监督对象的合法权益。
5. 负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全县党风党纪教育规划;会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
6. 负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究;拟订全县党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。
7. 调查了解县政府各部门和各乡镇政府(街道办事处)制定的有关政策情况,对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议;变更或撤销乡镇(街道)行政监察机关不适当的决定和规定。
8. 会同有关部门及各乡镇党委(街道办事处党工委)、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇(街道)纪(工)委领导班子和监察室领导干部人选;对县直纪检监察派驻机构实行统一管理,由县纪委、县委组织部对派驻机构县管干部进行提名并负责科级干部的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
9. 负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、监督检查等工作;协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。
淮滨县纪律检查委员会构成
淮滨县纪律检查委员会2021年部门预算包括局机关本级预算,本单位无二级机构及单位预算。具体情况如下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1、 |
淮滨县纪律检查委员会
|
参公事业单位 |
2、 |
||
3、 |
第二部分
淮滨县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
收入支出预算总体情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年收入总计2022.56万元,支出总计2022.56万元,与2020年相比,收、支总计各增加833.56万元,增长41.21%。主要原因是人员工资普调,增加了养老金 。
收入预算总体情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年收入合计2022.56万元,其中:一般公共预算收入2022.56万元,部门结转0万元。
支出预算总体情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年支出合计2022.56万元,其中:基本支出1506.79万元,占74.50%;项目支出515.77万元,占25.5%。
财政拨款收入支出预算总体情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算2022.56万元,与 2020年1189万元相比,一般公共预算收支预算增加833.56万元,增长41.21%,主要原因是人员工资普调,增加了养老金 。
一般公共预算支出预算情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为2022.56万元。主要用于以下方面:一般公共预算支出(类)支出2022.56万元,占100%。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的
通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。
一般公共预算基本支出预算情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021年度财政拨款基本支出1506.79万元,其中:
(一)人员经费1205.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费300.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
“三公”经费支出预算情况说明
淮滨县纪律检查委员会2021 年“三公”经费预算为23.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年无变动。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)经费
本单位2021年度无出国预算。
(二)公务接待费
2021年预算安排10.35万元。主要用于按上级要求等方面的接待活动。与上年相比支出无变动。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排13.05万元,其中:公车运行费13.05万元,公车购置费0万元。与上年相比支出无变动。
政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2021年机关运行经费支出预算1506.79万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年减少365.21万元,下降24.23%,主要原因:按照上级的要求,减少不必要的开支浪费。
(二)政府采购支出情况
我单位2021年政府采购预算99.60万元,比2020年增加15.6万元,增长15.66%,主要原因是单位有下乡检查任务,需要办公用品。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算99.60万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。
国有资产占用情况
2020年期末,我单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入。
其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。
基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。